問題已解決
我物業公司收到電費發票的時候做 借:其他預付款啊-代收代付水電費,貸方:銀行存款。向業主收取的時候做:借:銀行存款貸方:其他應付款-代收代付水電費,現在出現了一個問題,我們在給國網電力付的款和收到發票的金額是不一致的,那么我在做支付給國網電力的電費的時候當時是沒有發票的,我該怎么做支付給電力公司的電費的會計分錄呢?



您好!電力公司跟國網電力是2個?
2018 03/15 11:07

84785019 

2018 03/15 11:11
是一個單位,我不知道怎么處理?

宋生老師 

2018 03/15 11:12
你好!如果你們收到的錢跟交上去的錢不一樣,那么你們應該把收到的做收入,交上去的做成本。跟買貨進來銷售一樣

84785019 

2018 03/15 11:18
老師,代收代付的也能做收入嗎?

84785019 

2018 03/15 11:19
要是做收入的話,要開發票的,但是水電費的發票都是電力公司和供排水公司開的發票啊

宋生老師 

2018 03/15 11:22
您好!你們相當于轉售水電了

84785019 

2018 03/15 11:26
對啊

宋生老師 

2018 03/15 11:32
你好!你轉售的,自己開發票就可以了
