問題已解決
老師,12月份客戶給我們開回的票因為開錯需要作廢,現在導致我們進項發票少太多有什么辦法少交稅嗎?



你好,你是需要抵扣增值稅嗎?他現在作廢了沒有?
2024 01/02 15:12

84784987 

2024 01/02 15:13
是的,需要抵扣增值稅。目前還沒作廢

郭老師 

2024 01/02 15:14
那你現在先勾選認證,然后你們在偶爾這個月給他開紅字信息表,對方給你開紅字發票,你下一個月再進項轉出。

84784987 

2024 01/02 15:15
如果對方作廢了,我這邊只能多交稅嗎?

84784987 

2024 01/02 15:17
主要他開的票單價不對,我到時候做賬單價怎么弄?正常單價700他票上單價300多

郭老師 

2024 01/02 15:17
要么多交,要么你就留著以后抵扣,你的進項發票到了之后抵扣,但是需要交滯納金,而且你的附加稅需要正常繳納。

郭老師 

2024 01/02 15:18
他負數發票案錯誤的來開就是了
重新開

84784987 

2024 01/02 15:21
滯納金按多少收取?

郭老師 

2024 01/02 15:22
每天萬分之五來算的。

84784987 

2024 01/02 15:23
按稅額的萬分之五?還是價稅合計的萬分之五?

郭老師 

2024 01/02 15:24
你好,稅款的萬分之五來的。
