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供應商月結賬,順豐月結賬,那怎么記賬?



您好,月結時計提成本費用 借:原材料或管理費用等 貸:應付賬款
收到發票支付時,把上面分錄紅沖了,再按發票入賬
借:原材料或管理費用等 進項稅 貸:應付賬款
借:應付賬款 貸:銀行
2024 01/02 08:22

84785038 

2024 01/02 08:43
很多個供應商每月好幾筆。

廖君老師 

2024 01/02 08:44
您好,也是這們做分錄的,權責發生制

84785038 

2024 01/02 08:53
比如昨天發生的今天做賬。就要這樣做?先計提?

廖君老師 

2024 01/02 08:54
您好,不是,月結嘛,當然一個月結束,有賬單才做賬

84785038 

2024 01/02 08:56
全部匯總到月底再記提?

84785038 

2024 01/02 08:56
那不是要另外做臺賬?

廖君老師 

2024 01/02 08:56
您好,是的,月末記一次賬就可以

84785038 

2024 01/02 08:59
那不月結的呢?

廖君老師 

2024 01/02 09:00
您好,這個費用我們知道的也是要計提,比如水電費,房租費等,不知道也就沒辦法計提,原則就是權責發生制

84785038 

2024 01/02 09:07
那進項稅怎么算。

廖君老師 

2024 01/02 09:08
您好,計提只有成本費用,不提進項稅的

84785038 

2024 01/02 09:13
到后面幾過月的一起才開發票過來。

廖君老師 

2024 01/02 09:25
您好,當然可以的,來發票時把前幾個月計提分錄紅沖了,再按發票的金額來入賬
