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假如增值稅年末進(jìn)項稅額6000,銷項稅額5000,年末如何處理,怎樣寫分錄,求完整分錄



借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項5000,
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1000,
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項6000
2024 01/01 14:51

假如增值稅年末進(jìn)項稅額6000,銷項稅額5000,年末如何處理,怎樣寫分錄,求完整分錄
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