問題已解決
老師民宿付出去的房租,先收到發票了后給錢,借銷售費用-房租費,貸其他應付款-某某公司,支付錢借其他應付款-某某公司 貸銀行存款



他這個是一個月的嗎?如果是的話,這個銷售費用改成主營業務成本,這個屬于你的成本的一部分,你有收入吧。
2024 01/01 12:13

84785028 

2024 01/01 12:19
是半年的房租

郭老師 

2024 01/01 12:22
按月借主營業務成本
貸應付賬款。
什么時間支付
借應付賬款,貸銀行存款

84785028 

2024 01/01 13:00
老師民宿買的防盜門計入那里

郭老師 

2024 01/01 13:03
你好金額大固定資產
小銷售費用

84785028 

2024 01/01 13:10
您好2000元計入固定資產嗎

郭老師 

2024 01/01 13:11
可以
2000以上或3000以上都可以做這個你們自己選的

84785028 

2024 01/01 13:17
老師分錄是借固定資產-防盜門,貸銀行存款,次月 借銷售費用-折舊費 貸累計折舊-防盜門,這樣對嗎

郭老師 

2024 01/01 13:22
你好對的可以這么做的

84785028 

2024 01/01 13:23
老師我是先支付錢后給開的發票,先走借預付賬款,貸銀行存款,收到發票借固定資產,貸預付賬款,次月借銷售費用-折舊費,貸累計折舊-防盜門,這樣對

郭老師 

2024 01/01 13:25
可以的,可以這么做的

84785028 

2024 01/01 14:55
老師公司收到房租,沒給開發票呢,借銀行存款,貸應付賬款 等到收到發票借應付賬款,貸其他業務收入對嗎

郭老師 

2024 01/01 14:59
借銀行存款貸預收賬款應交稅費
這個時候你收到了錢就得交哪增值稅不管開沒開發票,然后按月
借預收賬款
貸其他業務收入開了發票之后借預收賬款負數,
貸其他業務收入負數
在做發票借預收賬款
貸其他業務收入
