問題已解決
公司有很多進項,這個月有銷售,抵扣了一些進項稅,交了一點點增值稅,這個分錄怎么做



學員朋友您好,,借 應交稅費 應交增值稅 轉出未交增值稅 貸 應交稅費 未交增值稅,借:應交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款
2023 12/31 16:36

84785033 

2023 12/31 16:44
有進項或銷項發(fā)票的時候直接掛應交稅費進項稅額或者銷項稅額是嗎?不需要在沒抵扣之前放在待抵扣進項稅額里面嗎

易 老師 

2023 12/31 16:45
你好,不 要的,這種情況 不要的,待抵扣一般是輔導期才用的

84785033 

2023 12/31 16:46
謝謝老師

易 老師 

2023 12/31 16:51
有空給5星好評。謝謝!(在我的提問界面-結束提問并評價)。
