問題已解決
老師,公司在之前就把固定資產賣出去了,直到這個月才開發票,那要怎么做賬呢?



你好,處置固定資產的分錄是?
借:固定資產清理 ,?累計折舊 ?,?貸:固定資產
借:銀行存款等科目???,貸:固定資產清理?, 應交稅費—應交增值稅 ?
借:資產處置損益?,??貸:固定資產清理(或相反分錄)
2023 12/30 08:48

84784951 

2023 12/30 09:02
這個我知道,我指的是跨月的情況,比如6月就賣出去了,直到12月才開票

鄒老師 

2023 12/30 09:16
你好,6月就賣出去了,直到12月才開票,開票的時候就是做上面的分錄啊

84784951 

2023 12/30 09:20
那6月份呢,不用處理?

鄒老師 

2023 12/30 09:21
你好,6月份因為沒有及時開具發票,就暫時不做分錄的?

84784951 

2023 12/30 13:49
那7-12月能停止計提折舊嗎?

鄒老師 

2023 12/30 13:49
你好,6月就賣出去了,是從7月份開始停止計提折舊的
