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老師,我們12月的發票次年來報銷,如何做賬呢?12月的時候,對發票進行了預提。



您好,來年的時候沖銷預提,再按照發票做賬
2023 12/29 21:17

84785019 

2023 12/29 21:18
按發票做賬的話,費用類需要通過以前年度損益調整來做嗎?

84785019 

2023 12/29 21:19
比如說,沖,借管理費用,貸其他應付款,重新入賬,是借以前年度損益調增,帶銀行存款嗎?

東老師 

2023 12/29 21:26
是的,就是這么來做賬的

84785019 

2023 12/29 21:28
那紅沖的時候,管理費用也要用以前年度損益來調整嗎?

東老師 

2023 12/29 21:38
對,跨年了,需要以前年度損益調整來沖銷

84785019 

2023 12/29 21:47
好的,就是不管沖銷,還是重新入賬都是通過以前年度損益調整,對嗎?1月發票就附在報銷單據后面,不需要納稅調增。對吧?

東老師 

2023 12/29 21:51
是的,沒錯的,就是這樣的

84785019 

2023 12/29 22:00
是不是還可以12月預提,把發票附在預提的時候,等1月報銷的時候直接借其他應付款,貸銀行存款也行可以呀?

東老師 

2023 12/29 22:12
也可以,就是12月份做,一月份的時候報銷了

84785019 

2023 12/29 22:56
好的,謝謝老師哈

東老師 

2023 12/30 04:28
不客氣,幫忙給個五星好評
