問題已解決
資金結(jié)存—貨幣資金科目,余額顯示借方負(fù)數(shù),年末需如何結(jié)轉(zhuǎn)


同學(xué)您好,這是事業(yè)單位賬務(wù)處理嗎,貨幣資金出現(xiàn)了負(fù)數(shù)?
2023 12/28 18:44

84785017 

2023 12/28 18:56
是事業(yè)單位賬務(wù)
艷民老師 

2023 12/28 18:58
同學(xué),貨幣資金出現(xiàn)了負(fù)數(shù)是一定有問題的,得查到哪個憑證出了問你,不可能出現(xiàn)負(fù)數(shù),就像你口袋的錢怎么是負(fù)數(shù)呢?

84785017 

2023 12/28 19:02
財務(wù)會計:銀行存款—貨幣資金是正數(shù),對的

84785017 

2023 12/28 19:02
就是預(yù)算會計資金結(jié)存貨幣資金負(fù)數(shù)了
艷民老師 

2023 12/28 19:08
資金結(jié)存一貨幣資金科目年末借方余額表示預(yù)算會計的實有資金不做會計處理(結(jié)轉(zhuǎn))。但你的預(yù)算會計資金結(jié)存貨幣資金負(fù)數(shù)肯定是有問題的,得找到哪里計算錯了。

84785017 

2023 12/28 19:24
估計是新舊銜接時,資金結(jié)存沒轉(zhuǎn)過來,預(yù)算會計是不是用以前年度調(diào)整
艷民老師 

2023 12/28 19:26
涉及損益的科目才會用以前年度調(diào)整,資金不屬于損益類科目。

84785017 

2023 12/28 19:28
財政撥款結(jié)余—上解收入

84785017 

2023 12/28 19:29
這筆錢是16年發(fā)生的業(yè)務(wù),要上繳到國庫,

84785017 

2023 12/28 19:31
財務(wù)會計都對上了,預(yù)算會計對不上了,
艷民老師 

2023 12/28 19:34
看一下財務(wù)會計和預(yù)算會計有關(guān)錢的加減過程,看少了還是多了哪一筆業(yè)務(wù),以財務(wù)會計調(diào)整預(yù)算會計。

84785017 

2023 12/28 19:38
那要調(diào)整19年新舊銜接期初數(shù),資金結(jié)存沒結(jié)轉(zhuǎn)過

84785017 

2023 12/28 19:41
我們財政設(shè)置,預(yù)算會計年年都是平的,預(yù)算收入和支出相抵
艷民老師 

2023 12/28 19:41
那就不要調(diào)整期初數(shù)了,直接在當(dāng)期調(diào)整即可。結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)期。期末對起來就行了。
