當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,資產(chǎn)負(fù)債表里“固定資產(chǎn)賬面價值”有余額30000元,“固定資產(chǎn)清理”貸方有余額30000元,,應(yīng)該怎么在報表里做平



您好,那您為什么不把固定資產(chǎn)清理處理?
2023 12/28 15:28

小林老師 

2023 12/28 15:30
那您年末處理即可

小林老師 

2023 12/28 15:31
那您還得計算增值稅。然后結(jié)轉(zhuǎn)資產(chǎn)處置損益

小林老師 

2023 12/28 15:35
是的,借固定資產(chǎn)清理,累計折舊,貸固定資產(chǎn),借固定資產(chǎn)清理。貸資產(chǎn)處置損益

小林老師 

2023 12/28 15:43
是的,就這兩個分錄,沒有其他的了

小林老師 

2023 12/28 16:10
是可以在12月做處理的

84785017 

2023 12/28 15:29
是前任會計今年4月份做的帳

84785017 

2023 12/28 15:30
直接做了一筆 借:銀行存款 貸:固定資產(chǎn)清理

84785017 

2023 12/28 15:34
是補(bǔ)做一筆,借:固定資產(chǎn)清理,貸:固定資產(chǎn)嗎?

84785017 

2023 12/28 15:37
意思是還得做2筆分錄?

84785017 

2023 12/28 15:37
有沒有簡化一點(diǎn)的,我們是一般的食品貿(mào)易公司

84785017 

2023 12/28 15:49
好的,謝謝老師

84785017 

2023 12/28 15:54
老師,前任會計是在今年4月份做的固定資產(chǎn)清理,那我可以直接在這個補(bǔ)計這2筆分錄嗎?
