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我企業一個建筑項目,是政府部門的建筑工程。項目的發票已經全部在22年開出。(假如開具的發票合計200萬)然后23年政府審計驗收時認為工程款應為180萬,現在我司于23年紅沖22年發票200萬,開回正數180萬。差額二十萬應入以前年度損益嗎?匯算清繳應該如何處理?



差額應該是調整以前年度損益哈
2023 12/27 23:28

我企業一個建筑項目,是政府部門的建筑工程。項目的發票已經全部在22年開出。(假如開具的發票合計200萬)然后23年政府審計驗收時認為工程款應為180萬,現在我司于23年紅沖22年發票200萬,開回正數180萬。差額二十萬應入以前年度損益嗎?匯算清繳應該如何處理?
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