問題已解決
加計抵減稅額 當月產生入賬 借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-加計抵減 當稅費抵扣時:借:應交稅費-應交增值稅-加計抵減 貸:營業外收入-政府補助 是這樣做分錄嗎?



抵扣的時候做借應交稅費未交增值稅貸其他收益。
2023 12/27 15:02

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2023 12/27 15:07
當月稅費確認入賬 借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-加計抵減 當稅費抵扣時:借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 貸:營業外收入-政府補助 是這樣嗎?

玲老師 

2023 12/27 15:09
就是月末結轉的時候不用考慮加計這一部分等實際交的時候就直接抵扣就行了,就是抵扣的分錄就是我寫給你的。

玲老師 

2023 12/27 15:09
財政部給出的處理是這樣的,然后你沒有其他收益科目,也可以用營業外收入代替行。
