問題已解決
老師,我公司12月1日轉(zhuǎn)升一般納稅人,以前的專票含稅價(jià)直接記入的成本,轉(zhuǎn)一般納稅人前也沒有開過銷項(xiàng)票?,F(xiàn)在抵扣以前的專票應(yīng)該怎么做賬?



你好,現(xiàn)在抵扣以前的專票,調(diào)整分錄是
借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:庫存商品等科目?
2023 12/27 08:55

84784976 

2023 12/27 08:57
好的,謝謝老師

鄒老師 

2023 12/27 08:58
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?
