問題已解決
?老師,請問22年度發出商品未開票視同銷售還有一筆廢料收入當時未申報也未確認收入,這次查賬后補交了增值稅和附加稅,你看這樣做分錄對嗎



您好!為什么要做進項稅額轉出呢?
2023 12/26 19:00

84784958 

2023 12/26 19:01
那也就是說進項稅額不能轉出

84784958 

2023 12/26 19:06
是不是這樣寫啊

丁小丁老師 

2023 12/26 19:23
您好!這個是你沒有確認銷項稅額,你應該貸記銷項稅額,然后補交增值稅
