問題已解決
我是勞務派遣公司,這個月收到勞務費,已繳社保,也發放了工資,但沒有開票,下個月能開票。 這個月我該怎么記賬



你好,這個月按無票收入記賬報稅。下個月開票即可,報稅時再沖減
2023 12/26 10:57

84785033 

2023 12/26 11:12
那記賬可以記:借:應收帳款,貸:主營業務收入和應交稅費;記提工資:借:主營業務成本,貸:應付職工薪酬及其他應付款(單位保險);發放的工資走:借:應付職工薪酬,貸:銀行存款可以嗎

84785033 

2023 12/26 11:14
收到款項:借:銀行存款,貸:應收帳款

姜再斌 老師 

2023 12/26 11:16
你好,你上述的賬務處理是沒有問題的,可以的。

84785033 

2023 12/26 12:43
還有一個問題

84785033 

2023 12/26 12:46
用工單位把之前沒有支付的除雪工資單獨轉賬過來要求這個月發放,收到款項后,這個月已經發放。我們派遣員工的工資是次月發放。用工單位把這部分已經發放的會算到下個月結算表里。到時候我才能開票。那這部分這個月我怎么記賬呢

姜再斌 老師 

2023 12/26 13:46
你好,可先預支:借:應付職工薪酬,貸:銀行存款? ?
下個月再確認為費用
