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老師,進項加計抵減部分,計入其他收益,在繳納增值稅是體現,那么入賬要計提嗎



你好,這個加計抵減的部分是需要做賬的
2023 12/26 08:55

84784966 

2023 12/26 08:58
是的,那是在繳納增值稅后,下個月記賬
借應交稅費-未交增值稅
貸銀行存款
貸其他收益
這個記賬是當月計提,還是下個月拿到銀行回單入賬

東老師 

2023 12/26 08:58
這個當月計提就可以了

84784966 

2023 12/26 08:59
因為其他收益,影響營業利潤

東老師 

2023 12/26 08:59
對呀,這個肯定是會有影響的

84784966 

2023 12/26 09:01
那就是比如12月賬,按上面分錄計提,然后1月份繳納增值稅,銀行回單,

東老師 

2023 12/26 09:01
對的,沒錯,就是這么做

84784966 

2023 12/26 09:02
那銀行存款日記賬會多,財務報表銀行存款會少因為繳納在次月15號前

東老師 

2023 12/26 09:02
這個就是你加進一部分正常計提,然后你繳納的時候,按照計提完以后的增值稅繳納呀

84784966 

2023 12/26 09:05
那計提改為借未交增值稅
貸其他應付款-增值稅
其他收益
次月繳納,借其他應付款-增值稅
貸銀行存款,這樣銀行存款日記賬和財務報表銀行存款一致

東老師 

2023 12/26 09:07
先計提 應交稅費應交增值稅加計扣除 貸其他收益
計提增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅加計扣除 應交稅費未交增值稅
繳納增值稅 借應交稅費-未交增值稅 貸銀行存款

84784966 

2023 12/26 09:09
加計不需要計提吧,老師,繳納時候體現在其他收益

東老師 

2023 12/26 09:10
加計扣除的時候也是需要計提的

84784966 

2023 12/26 09:10
現在是怎么使銀行存款一致,銀行日記賬和財務報表銀行存款科目金額一致

84784966 

2023 12/26 09:11
哦,好的,記下來了

東老師 

2023 12/26 09:12
好的,好的,知道了就行了

84784966 

2023 12/26 09:13
哦,知道了,當月沒繳納,那么借未交,貸銀行,其他收益當月就沒發生,只在次月繳納后發生,銀行是一致的

東老師 

2023 12/26 09:13
你能找到合適的方法就行了

84784966 

2023 12/26 09:14
多謝老師,非常感謝

東老師 

2023 12/26 09:15
不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!
