問題已解決
老師,平時收到周轉材料等都是憑對方發貨單的數量和金額暫估入賬后領用出庫的,年底對方開過來的發票因為有些小額的東西發票上沒有品類就都折合到其他大件的東西里,導致實收的數量金額和發票上不一致,怎么辦?



您好,這些金額差距大不大
2023 12/25 20:35

84785026 

2023 12/25 20:38
暫估的總金額和發票一致,是發票開的數量和金額與入庫單有出入

小鎖老師 

2023 12/25 20:39
那這樣的話,你們可以做說明的,做說明

84785026 

2023 12/25 20:40
昂,這個說明怎么寫?

小鎖老師 

2023 12/25 20:41
寫具體原因,比如說,匯總折合大類,這種

84785026 

2023 12/25 20:44
這個是對方和我的入庫單,總金額在 40 多萬,如果紅沖的話,工作量比較大

小鎖老師 

2023 12/25 20:45
嗯對,紅沖的話確實比較多

84785026 

2023 12/25 20:46
我的入庫單是真實收到的貨,她的發票是和我的對不上

小鎖老師 

2023 12/25 20:46
嗯對,紅沖的話確實比較多
