問題已解決
老師,11月份異地完稅已經申報繳納,11月份本地申報已抵減異地完稅金額,現在12月份紅沖11月份異地完稅的金額,12月份的申報表需要怎么填寫?本月申請紅字發票,做銷售退回嗎?



12月份的稅款申報就按扣除紅字發票的進行填寫就行了。
2023 12/20 15:39

玲老師 

2023 12/20 15:39
原來繳過的稅款不用重復再交。

84784955 

2023 12/20 15:40
這張外經證需要作廢,已經繳納的稅款需要退回,12月份的申報表需要怎么申報?

玲老師 

2023 12/20 15:42
12月還是按照咱正常的業務填寫,然后多交的稅款單獨填寫退稅申請表。
