問題已解決
老師我們對公收款碼,然后運費轉進去的話有手續費,這個手續費怎么做賬,她們做的借,預付賬款2 銀行存款98 貸,主營業務收入100 他把手續費做到預付了,這個對嗎



同學你好,這樣做也可以,等收到手續費發票時,借:財務費用,2,貸:預付賬款,2。
2023 12/16 19:51

84784985 

2023 12/16 19:52
老師剛才有個老師說會不平,說以后誰歸還,我沒太懂!

84784985 

2023 12/16 19:53
老師我跨年取得發票也可以直接借財務費用,貸預付嗎

老王老師 

2023 12/16 19:54
同學你好,剛才的老師,沒有考慮,要給銀行要手續費發票的事。要回來手續費發票,就相當于把預付賬款歸還了。那個老師應該是沒說完整。

84784985 

2023 12/16 19:55
老師我跨年取得發票也可以直接借財務費用,貸預付嗎

老王老師 

2023 12/16 19:59
同學你好,跨年取得手續費發票也可以直接借財務費用,貸預付賬款,因為金額畢竟不大。

84784985 

2023 12/16 20:02
老師我可不可以,借,其他應付款
貸,銀行存款
然后借,財務費用。貸,其他應付款 暫估!
跨年來發票時我直接沖回從新作,這樣也不用以前年度損益調整了

老王老師 

2023 12/16 20:21
同學你好,可以這樣操作的。

84784985 

2023 12/16 20:22
老師可以給個建議就是正規的我應該用哪種方法

老王老師 

2023 12/16 20:24
同學你好,正規的使用以下方法比較好,借:財務費用,2,銀行存款,98,貸:主營業務收入100。等收到手續費發票時,借:財務費用,2,借:財務費用,-2。

84784985 

2023 12/16 20:26
老師貸方放什么呢

老王老師 

2023 12/16 20:27
同學你好,貸方不用放,直接都是借,一個正數,一個負數。
