問題已解決
老師,22年待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額已認(rèn)證申報(bào),但金蝶漏入賬,現(xiàn)在跨年了要怎么處理?



您好,我們金蝶里的應(yīng)交稅金和增值稅申報(bào)表差異在哪里呢,看22年12月增值稅申報(bào)表
查到哪里不對才好寫調(diào)整分錄
2023 12/14 20:28

84784969 

2023 12/14 20:32
之前掛待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,11月申報(bào)表已經(jīng)認(rèn)證抵扣,但是這部分待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額金蝶漏做賬了,沒有轉(zhuǎn)入進(jìn)項(xiàng)稅額里面

廖君老師 

2023 12/14 20:34
您好,那不用寫分錄了,待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅都在 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅這個(gè)科目里,沒大事,
一定要寫分錄
借:進(jìn)項(xiàng)? 貸:待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額

84784969 

2023 12/14 20:35
好的,謝謝老師

廖君老師 

2023 12/14 20:36
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快!
?希望以上回復(fù)能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評~
