問題已解決
今年收到的成本發(fā)票可以放在明年24年做賬嗎,因為今年的錢沒收回來,明年才付款呢



學員朋友您好,同學您好,這種情況是不可以的。企業(yè)會計是按權責發(fā)生制進行確認的
2023 12/13 11:56

84785006 

2023 12/13 12:00
哦哦,可是今年的成本票都多余出來了。明年再付款我們成本票就不夠了啊

易 老師 

2023 12/13 12:07
如實記錄不可以人為調(diào)節(jié)

84785006 

2023 12/13 12:34
怎么有的老師回復可以呢

84785006 

2023 12/13 12:36
今年采購了一批路燈,已付款成本票也開出來了。但是銷售出去的路燈沒付錢沒開票。得到明年一月后才開票付款。可以把成本票提出來放在明年一月后銷售票開出了在做成本賬嗎

84785006 

2023 12/13 12:36
就是這樣的情況

易 老師 

2023 12/13 12:36
這些老師可能只是單純的進項稅的記賬方面來講的,不是不做賬務處理,而是技術處理,借:庫存商品等應交稅費- 待認證 進項稅貸:應付賬款 借:應交稅費- 應交增值稅進項稅,貸:應交稅費- 待認證 進項稅

84785006 

2023 12/13 12:41
老師這樣做是啥意思?是不是今年的分錄就這樣寫,等明年吧
發(fā)票開出去了再做一個嗎?

易 老師 

2023 12/13 12:45
同學您好,是的沒錯, 是這樣的

84785006 

2023 12/13 12:52
明年開出的發(fā)票分錄怎么寫,老師也指點一下吧

易 老師 

2023 12/13 12:53
同學您好,您好,借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅金-應交增值稅(銷項稅額)

84785006 

2023 12/13 13:37
好的 謝謝老師

84785006 

2023 12/13 13:38
我們是小規(guī)模的也是這樣寫的嗎?

易 老師 

2023 12/13 13:44
借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅金-應交增值稅 小規(guī)模的沒有分銷項稅的,不能抵進項稅。
