問題已解決
老師,請問10月份做了增值稅更正申報補交了增值稅附加稅和滯納金。 11月份增值稅申報的時候,沒填寫補交這部分,現在12月增值稅申報表如何填寫?把補交的填哪?



同學你好,更正申報就體現在你更正當月的申報表了呢
2023 12/12 16:30

84784992 

2023 12/12 16:39
更正的是一月的。已經更正完了,補交了稅,補交的填到哪?

賈小田老師 

2023 12/12 16:48
更正的就是體現在你1月的申報表了呢,你1月的申報表就已經不是最開始的數據了,已經更新成你更正之后的了

84784992 

2023 12/12 17:01
我更正了一月的報表,但是一月沒有交那么多錢,10月更正完補交了一部分啊有補交稅款,肯定要填寫在哪個位置啊

賈小田老師 

2023 12/12 17:03
你10月更正的不是1月的報表嗎?你把報表數據改了才能補稅呢
