問題已解決
你好,老師,是這樣的,我公司收到一筆轉款專項的政府補助,收的時候我做的是,借:銀行存款 貸:政府補助收入,我現在要從專款專項里支出一筆,分錄應該怎么做



同學,你好
借:政府補助收入
貸:銀行存款
2023 12/12 13:53

84785015 

2023 12/12 13:54
比如說發工資呢,也這么做嗎?不用計應付職工薪酬嗎?

小菲老師 

2023 12/12 13:55
同學, 你好
是的,專項政府補助來支付

84785015 

2023 12/12 13:59
那我要想看今年一共發了多少工資,我咋看啊

小菲老師 

2023 12/12 14:00
同學,你好
看應付職工薪酬貸方

84785015 

2023 12/12 14:00
我從轉款專項里走了,應付職工薪酬里還能有嗎?

小菲老師 

2023 12/12 14:01
同學,你好
你走專項,那就沒有了

84785015 

2023 12/12 14:02
你怎么說話反反復復的呢

小菲老師 

2023 12/12 14:05
同學,你好
沒有反復,你是哪里有問題呢??
你從專項里走,就不會入費用成本,相當于政府替你支付

84785015 

2023 12/12 14:07
政府替我支出的話,我發放工資的話分錄怎么做呢

小菲老師 

2023 12/12 14:10
同學,你好
你如果用這個步驟的錢去支付的話,分錄如下
借:政府補助收入
貸:銀行存款
這個在賬上不算你的工資,如果你想具體區分政府補助支付了什么內容,自己記錄備忘錄

84785015 

2023 12/12 14:12
這樣的是不是一個辦法: 借:政府補助 貸:應付職工 借:應付職工 貸:銀行存款

小菲老師 

2023 12/12 14:12
同學,你好
不需要計入應付職工,如果你想計入也可以

84785015 

2023 12/12 14:13
我真是服了

小菲老師 

2023 12/12 14:17
同學,你好
如果你想計入應付職工,建議這么做
?借:政府補助?
借:管理費用工資 負數
借:管理費用-工資
貸:應付職工?
借:應付職工?
貸:銀行存款

84785015 

2023 12/12 14:20
那你管理費用沖完不就是0了嗎?

小菲老師 

2023 12/12 14:21
同學,你好
管理費用是0,應付職工?也沖為0了,但是你要做應付職工 ,那就這么做
