問題已解決
什么時候涉及到進項稅額轉出? 是我們收到的專用發票我們認證了,對方紅沖了,我們才進項稅額轉出嗎?



你好,你說的是對的或者發生已經認證又退貨了
2023 12/12 13:37

84784982 

2023 12/12 13:39
我們11月開了張發票,對方未認證,12月紅沖了又開了一張正確的, 發票狀態現在12月報11月的稅的時候11月開的那張發票還是按正常發票處理嗎(11月那張發票顯示已全額紅沖)?

84784982 

2023 12/12 13:40
我們開負數發票,申報增值稅無需特別處理嗎?
只有收到了負數發票,才需要做進項稅額轉出,是吧?

暖暖老師 

2023 12/12 13:41
你好,你先把原來的沖紅了申報,再按正確的申報

84784982 

2023 12/12 14:18
現在12月是報11月的稅。是正常按正數報稅吧?(11月那張發票顯示已全額紅沖)?
紅沖是在12月紅沖的。

暖暖老師 

2023 12/12 14:23
申報的也必須沖了上月的

84784982 

2023 12/12 14:34
是1月報12月的稅才是吧?紅沖是12月發生的
我現在報11月的稅,是按正數正常申報吧?

暖暖老師 

2023 12/12 14:35
對,那你說的就是正確的
