問題已解決
歷史遺留的應付賬款余額貸方怎么平賬



您好, 計入營業外收入就可以了
2023 12/11 16:26

84785021 

2023 12/11 16:27
那收入多了利潤較高不是要交企業所得稅

84785021 

2023 12/11 16:27
貸方余額比較大的

劉艷紅老師 

2023 12/11 16:28
對呀,這種不要付的,就是轉到營業外收入,你可以慢慢轉

84785021 

2023 12/11 16:30
現在年底了需要清賬的

84785021 

2023 12/11 16:30
急需調平

劉艷紅老師 

2023 12/11 16:32
那你就一次性轉到營業外收入

84785021 

2023 12/11 16:33
之前做錯賬的

84785021 

2023 12/11 16:34
還有其他方法嗎

劉艷紅老師 

2023 12/11 16:35
如果是做錯賬,就把前面的分錄做負數分錄

84785021 

2023 12/11 16:39
紅沖嗎 商品有入庫,有結轉成本,庫存商品為零,紅沖,庫存商品為負數了

劉艷紅老師 

2023 12/11 16:40
因為你前面多做了成本,所以你現在計入營業外收入也是一樣的,也是交稅

84785021 

2023 12/11 17:00
正確分錄怎么做啊

劉艷紅老師 

2023 12/11 17:02
借:應付賬款
貸:營業外收入
或把前面所有關于這個的分錄,全都做負數分錄
