問題已解決
應收賬款轉其他應付款會計分錄



你好,借其他應付款,貸應收賬款。
2023 12/11 15:33

84785026 

2023 12/11 15:34
上個月收到的開模費,做成了貨款,怎么給轉回去

宋生老師 

2023 12/11 15:34
你好其實這個寫貨款沒關系的。這個提供服務。

84785026 

2023 12/11 15:34
開模費需要退回去

宋生老師 

2023 12/11 15:35
你好那你直接退回去就好了,哪里收到的就從哪里退。

84785026 

2023 12/11 15:36
調整的分錄可以寫,借:應收賬款 貸其他應付款-開模費 嗎?

宋生老師 

2023 12/11 15:37
你好,你當時收到的時候怎么做的分錄就做相反的分錄。

84785026 

2023 12/11 15:41
收到款的時候寫的是借:銀行存款 貸:應收賬款,那實際上不是貨款,是開模費,需要調整到其他應付款-開模費這個科目上去,我想問這個調整的會計分錄怎么寫

宋生老師 

2023 12/11 15:41
你好你現在借應收賬款貸,其他應付款就可以了。
