問題已解決
老師好,請問10年前開具的空調發票,戶頭是空白的,但入在了公司賬上,一直沒有計提折舊,請問現在應該如何處理比較好呢?謝謝



您好
1.追溯計提折舊:根據會計政策,應該對這些資產進行折舊。可以計算從購買日期到現在的折舊額,并做相應的會計分錄。
2.資產清查與調整:由于發票戶頭是空白,首先要確認這些空調是否確實屬于公司。如果確認是公司資產,應根據實際價值調整資產賬戶。
3.稅務處理:對于過去未計提的折舊,可能需要與稅務部門溝通,看是否需要進行稅務調整。
2023 12/10 07:21

84784950 

2023 12/10 09:22
老師好,您的意思是:
1.計算從購買日期到現在的折舊額,一把追溯計提折舊,做一筆分錄是嗎?
2.如果確認是公司購買的空調,假如購買時原值是2000元,現實際價值是100元,按照100元做調整嗎?那1900元應該怎么處理呢?

王超老師 

2023 12/10 09:23
1.是的,你這樣理解是可以的
2.不處理,因為當時的賬務處理是正確的

84784950 

2023 12/10 09:28
老師,您說的第二條,根據實際價值調整資產賬戶,請問如何調整呢?

王超老師 

2023 12/10 09:29
可以把問題描述一下嗎

84784950 

2023 12/10 09:31
就是確實是公司購買的空調,只是開具發票的時候戶頭是空白的,您在回復的第二條里面說——如果確認是公司資產,應根據實際價值調整資產賬戶,我想問的是如何調整?

王超老師 

2023 12/10 09:36
你們要調整資產的價值的
借:在建工程
累計折舊
貸:固定資產
然后你把金額轉到在建工程科目,之后再轉到固定資產

84784950 

2023 12/10 11:07
老師好,您說的這個我怎么不懂呢?為何要走在建工程?再從在建工程轉到固定資產呢?

王超老師 

2023 12/10 11:21
因為你后面追問的,是在問如何調整啊
要通過在建工程來調整的

84784950 

2023 12/10 11:24
當時10年前用空白戶頭發票入賬的時候,分錄如下:
借:固定資產
貸:庫存現金
現在就按照您說的來做調整嗎?

王超老師 

2023 12/10 11:28
是的,你這個分錄是第一個問題的
