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稅控盤設備怎么抵減增值稅



你好,是第一次買的嗎?如果是的話,200全額抵扣。
2023 12/08 10:29

84785029 

2023 12/08 10:41
應交稅費-應交增值稅-應交增值稅(減免稅款)借方有280元的稅控系統 技術維護費,現在有一臺舊車出售可以抵減掉嗎?

郭老師 

2023 12/08 10:42
你好,你一直沒有抵扣的可以啊。

84785029 

2023 12/08 10:45
舊車出售稅額862.83,分錄怎么處理?

郭老師 

2023 12/08 10:46
借固定資產清理
累計折舊,
貸固定資產,
借銀行存款,貸固定資產清理應交稅費、應交增值稅銷項,
然后把固定資產清理余額結轉到營業外收支。

84785029 

2023 12/08 10:49
應交稅費-應交增值稅-應交增值稅(減免稅款)借方有280元的稅控系統 技術維護費怎么抵減呢?

郭老師 

2023 12/08 10:50
改寫到主表應納稅減征額,還有附表四減免明細表本期發生額實際抵扣金額里面呀。

84785029 

2023 12/08 10:52
賬上要怎么處理呢?

郭老師 

2023 12/08 10:55
借應交稅費應交增值稅轉出,未交增值稅貸應交稅費未交增值稅,
借應交稅費未交增值稅貸應交稅費應交增值稅減免稅款。

84785029 

2023 12/08 10:56
借:庫存現金7500
貸:固定資產清理6637.17
貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額582.83
貸:應交稅費-應交增值稅-應交增值稅(減免稅款)280,可以這樣嗎?

郭老師 

2023 12/08 10:57
可以的,可以這么做的。

84785029 

2023 12/08 11:11
分錄可以這樣做嗎

郭老師 

2023 12/08 11:14
可以的,但是你有一個弊端,就是你的申報表銷項稅額和賬上的不一樣。

84785029 

2023 12/08 11:15
下個月申報增值稅申報表時,主表和附表四要怎么填寫呢?

郭老師 

2023 12/08 11:17
分別
應納稅減征額、
實際抵扣金額、本期發生額。

84785029 

2023 12/08 11:28
主表23欄應納稅減征額280
增值稅減免稅表本期實際抵減稅額280、本期發生額280。

84785029 

2023 12/08 11:30
電腦報廢處理,金蝶系統可以批量報廢嗎?

郭老師 

2023 12/08 11:30
對的,可以這么做的。

84785029 

2023 12/08 11:31
不同年份電腦報廢處理,金蝶系統可以批量報廢嗎?不知道怎么批量處理

郭老師 

2023 12/08 11:33
你好,固定資產卡片處置就可以的,挨個做。
