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問題已解決

項目一里面的第一問1-9的會計分錄和第二問都怎么寫呀

84785023| 提問時間:2023 12/05 14:56
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
一休哥哥老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
您好 已經再開始做答了
2023 12/06 07:45
一休哥哥老師
2023 12/06 07:54
第二題 綜合差價率 =100000/(198900+234000) =23.1% 分攤到進銷差價 =23.1%*234000=54054 借:商品進銷差價 54054 貸:主營業務成本54054
一休哥哥老師
2023 12/06 08:36
您是同一個同學吧 在另外一個地方已經答了。
84785023
2023 12/06 08:46
不是一個
84785023
2023 12/06 08:46
麻煩在這個里面回我一下
一休哥哥老師
2023 12/06 09:05
第一題 第四月主營業務成本=54800*(1-10%)=49320 五月主營業務成本=56000*0.9=50400
一休哥哥老師
2023 12/06 09:06
6月主營業務成本的計算 =4500+175000-34000 =145500
一休哥哥老師
2023 12/06 09:06
第三題 借:應收賬款 6000+1020+50 貸:主營業務收入 6000 應交稅費-應交增值稅(銷項)1020 銀行存款50
一休哥哥老師
2023 12/06 09:09
第四題 借:原材料5000 應交稅費-應交增值稅(進項)850 貸:銀行存款 5850 第五題 借:待處理財產損溢60 貸:原材料 60 因為原因待查,所以還不能轉銷 待處理財產損益。 第六題 借:庫存商品2300 應交稅費-應交增值稅(進項)2300*0.17 貸:應付賬款 2691 借:應付賬款 2500*1.17 貸:銀行存款2925 借:銀行存款234 貸:應付賬款 234
一休哥哥老師
2023 12/06 09:09
第七題 借:應收賬款35100 貸:主營業務收入30000 應交稅費-應交增值稅(銷項)5100
一休哥哥老師
2023 12/06 09:09
借:主營業務成本20000 貸:庫存商品20000
一休哥哥老師
2023 12/06 09:09
第八題 借:現金 9000 貸:應收賬款 9000
一休哥哥老師
2023 12/06 09:09
第九題 1、收到代銷商品時: 借:受托代銷商品, 5000 貸:受托代銷商品款 5000 2、實際銷售時: 借:銀行存款, 5000*0.17 貸:應付賬款, 5000 貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)5000*0.17 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 5000*0.17 貸:應付賬款 5000*0.17 借:受托代銷商品款 5000 貸:托代銷商品 5000 3、歸還甲企業貨款并扣收手續費時: 借:應付賬款 5000*1.17 貸:銀行存款 5550 貸:主營業務收入 5000*0.06
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