問題已解決
老師,您好,我們今年9月份有張負數發票在11月被撤消了,現在電子稅務局上更改不了報表,需要去現場處理,這里涉及到要更正9、10月的報表,難不難,我在想要不要給代理記賬去處理下。或者我自己去能學到東西嗎?目前這家公司的賬是代理記賬在做的



這個不難處理的,帶著申報表,公章。
2023 12/05 11:12

84784956 

2023 12/05 11:14
需要人工在現場填報表嗎?這塊是代理記賬處理的,到時還得問他們數據?

郭老師 

2023 12/05 11:15
提前填好了帶過去也可以啊。

郭老師 

2023 12/05 11:16
對的是的,需要那邊給你提供數據。

84784956 

2023 12/05 11:17
下載9-10月的增值稅報表 填好對嗎?

84784956 

2023 12/05 11:19
對于我個人有學習提升的地方嗎?我在想要不要幫公司省這筆錢,代賬說要800委托費,不過我請他們幫忙弄呢,還得走付款申請,跟老板說明情況。汗

郭老師 

2023 12/05 11:20
對的,是的,是這么做的,
你會填寫嗎?
你會填寫自己填寫

84784956 

2023 12/05 11:28
在哪里可以下載這個表呢,我們是一般納稅人,也屬于生活服務,是不是增值稅申報表里的都要改?還涉及到加計抵減“?

郭老師 

2023 12/05 11:30
電子稅務局,我要查詢續費申報及繳納里面有歷史申報查詢及打印在這里面下載

84784956 

2023 12/05 11:34
老師,你現在想遠程辦試試看,另外要我們上傳填好的表格,這些空白表格也是在電子稅務局系統上下載對嗎?

郭老師 

2023 12/05 11:35
你把你填寫的截圖過來不就可以啦,說一下具體的業務。

84784956 

2023 12/05 11:45
我們是銷售方,購買方當時有退貨,所以對方開了一張紅字信息表,我們開了13930元的負數發票給對方,但因為搞錯把這張負數發票拿去稅局撤消了,對方也已經做了進項轉出,稅局給我們回復是,我們自己更正報表后,刷新稅盤后由銷方自行開出這份負數發票,就不涉及買方更正報表了,不需要他們操作什么。

郭老師 

2023 12/05 11:47
對方認證了沒有這個發票。

84784956 

2023 12/05 12:00
認證了,并且做了進項轉出

郭老師 

2023 12/05 12:04
對方給你開紅字信息表,然后你們單位自己開紅字發票。

84784956 

2023 12/05 12:06
對,相當于重新走一遍流程,但這次可以不需要對方改報表了,只要我們銷售方自己更正,老師,我是需要填這些表格嗎?需要需要全部自己手工填一遍?把之前的13930加上?因為之前開了負數嘛,現在相當于要體現出來這13930元對嗎?

郭老師 

2023 12/05 12:07
你好,你重新開負數13930的發票
附表一里面填寫這個是貨物的嗎?如果是的話其他的發來保存就可以

84784956 

2023 12/05 12:10
是服務費,我們不涉及貨物的稅率發票

郭老師 

2023 12/05 12:11
你好,附表一附表三主表
附表一,在服務一欄里面填寫,
然后附表三,
你看一下是哪一個稅率的
第一列加稅合計填寫
主表在第一行填寫不含稅

84784956 

2023 12/05 12:13
9月和10月的都要改對吧?

郭老師 

2023 12/05 12:13
是的,對的,是這么做的。
