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老師,我這個546.23是上月留抵的,這個月需要這樣做這個分錄嗎



您好,不對,應交稅金-未交增值稅貸方是我們要交的增值稅,現在是留抵,在借方才對
2023 12/04 16:22

84784987 

2023 12/04 16:45
老師是上月留抵,本月抵扣,如果系統不做這個分錄就比不上,做就對的上

廖君老師 

2023 12/04 16:47
您好,我們月末有沒有把??應交稅金-應交增值稅 這個科目余額 轉到??應交稅金-未交增值稅,上月有留抵,應該是? ??應交稅金-未交增值稅, 借方的,因為這不是要交稅嘛

84784987 

2023 12/04 16:58
老師,這是上月的分錄,有做

廖君老師 

2023 12/04 17:02
您好,上月末這個分錄里怎么會有2條都用到??應交稅金-未交增值稅,咋不是合并在一起寫呀,真正能抵扣的沒有??546.23的

84784987 

2023 12/04 17:11
啊,為什么我分錄又是平的,糊涂了,數據對的上

廖君老師 

2023 12/04 17:12
您好,您看上面分錄里?應交稅金-未交增值稅 有貸方 45.11元,這是要交稅,不是抵扣,您這個45.11是咋計算出來的呀

84784987 

2023 12/04 17:15
45.11是上上月留抵,上學抵扣的

84784987 

2023 12/04 17:16
我應該合并在一起,不應該分開寫,所以數據是對的,分錄是不錯的

廖君老師 

2023 12/04 17:26
哦哦,那上面的分錄沒問題,現在是哪里不對了呀

84784987 

2023 12/04 17:36
我想問的是,我這個月抵扣上月留抵的542,分錄是這樣嗎

廖君老師 

2023 12/04 17:38
您好,我現在看明白了,您說做了這個分錄就對了,把未交增值稅又轉到 應交增值稅借方,這樣也可以
