問(wèn)題已解決
11月1號(hào)在電子稅局開(kāi)了一張票,今天申報(bào)發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,對(duì)面沒(méi)認(rèn)證,我怎么處理呢? 這個(gè)月需要申報(bào)嗎



你好,你們自己開(kāi)紅字信息表,然后再開(kāi)紅字發(fā)票就可以了
需要正常申報(bào)的。
2023 12/04 14:03

84784995 

2023 12/04 14:06
那這個(gè)月還需要進(jìn)項(xiàng)抵扣,12月沖紅會(huì)退這些進(jìn)項(xiàng)嘛

郭老師 

2023 12/04 14:06
你好,一般納稅人一般不會(huì)退稅的,留著可以以后抵扣。

84784995 

2023 12/04 14:11
?我知道 會(huì)作為我的留抵對(duì)吧

郭老師 

2023 12/04 14:12
對(duì)的,是的,是這么做的。

84784995 

2023 12/04 14:14
好的 謝謝老師

郭老師 

2023 12/04 14:15
不用客氣,工作愉快。
