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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問老師,這個(gè)月開了1000多萬的發(fā)票,發(fā)現(xiàn)有500多萬開錯(cuò)了,開了紅字發(fā)票,報(bào)稅時(shí),這個(gè)紅沖的發(fā)票金額要填寫在未開票一欄里嗎,謝謝



你好,不需要的哈,直接按紅沖后的銷售額填報(bào)
2023 12/03 09:36

84785045 

2023 12/03 09:38
直接填在開具增值稅專用發(fā)票一欄里嗎,但是那個(gè)數(shù)字還是之前沒紅沖的金額,需要修改嗎

家權(quán)老師 

2023 12/03 09:39
你是11月當(dāng)月紅沖的還是12月開的紅沖?

84785045 

2023 12/03 09:41
12月
紅沖的

家權(quán)老師 

2023 12/03 09:45
那么就沒法子了,一般是正常申報(bào)先交稅了。
