問題已解決
老師我把通行費的分錄寫錯了但是賬是8月份做的通行費不是能抵扣嗎這個車是公司的,一開始我是這么寫的分錄借管理費用-通行費貸其他應付款-法人墊付的,后來發現這個發票能抵扣正確的分錄應該是借管理費用,應交稅費-進項稅,貸其他應付款款-法人,那我一開始的分錄怎么改



同學,你好
借:管理費用 負數
借:應交稅費-應交增值稅
2023 12/02 08:55

84785028 

2023 12/02 08:59
老師通行費多的話我就按有3個點還有9個點分開整理,就不按給開票的單位名稱整理了,這樣可以嗎

小菲老師 

2023 12/02 09:00
同學,你好
匯總一次做賬就行
