問題已解決
老師,11月沖紅一張10月份的票,10月份增值稅稅款已交,這個月報增值稅怎么處理



你好,這個只開了紅字發票了嗎?開其他正常的發票了嗎?
2023 12/01 12:57

84784995 

2023 12/01 12:58
11月開正常票了

東老師 

2023 12/01 12:58
正常開票了,按照正負相抵以后的金額申報就可以

84784995 

2023 12/01 12:59
如果沒開正常票應該咋處理?

東老師 

2023 12/01 13:00
就是負數,那你得去稅務局申報了
