問題已解決
上個月做了收入,這個月才開的發票,上個月分錄是借應收賬款,貸主營業務收入,那這個月開了發票之后分錄要怎么做呢



先把上個月的會計分錄沖銷 借應收賬款負數,貸主營業務收入負數
2023 12/01 12:09

東老師 

2023 12/01 12:09
然后這個月再按照發票做賬就可以

84784991 

2023 12/01 12:18
那我上個月收到了供貨商的貨,這個月供貨商給我開了發票,供貨商給我開的發票金額多開了,這個怎么做呀

東老師 

2023 12/01 12:19
你收到貨的時候做賬了嗎?

84784991 

2023 12/01 12:20
做了,借庫存商品,貸應付賬款、記的都是實收數

東老師 

2023 12/01 12:21
你那個發票多開了,多開這部分是不是商品還沒到呀?

84784991 

2023 12/01 12:23
是的,商品還沒到,只是供貨商給我多開了發票,然后發票我也已經認證抵扣了

東老師 

2023 12/01 12:28
多開的部分你進入到在途物資,然后等庫存來了再轉到庫存商品

84784991 

2023 12/01 12:48
好的,謝謝老師

東老師 

2023 12/01 12:49
不客氣幫忙給個五星好不客氣,幫忙給個五星好評,多謝,多謝!
