問題已解決
其他應付款變成負數了,要怎么做賬調整



同學你好
這個不用做分錄
2023 12/01 10:41

84785037 

2023 12/01 10:43
這個是我們轉給其他應付款轉多了對嗎,那要怎么補點什么來,把數字調正

樸老師 

2023 12/01 10:46
同學你好
這個做借方余額就可以了

84785037 

2023 12/01 10:52
要怎么調到借方,借貸科目怎么做

樸老師 

2023 12/01 10:57
負數不就是借方余額了嗎

84785037 

2023 12/01 11:05
怎么調成正的,是我哪里做錯了嗎

樸老師 

2023 12/01 11:09
這個分錄沒錯
借方余額正常呀

84785037 

2023 12/01 13:08
但是是負數,我想調成正數,用哪個科目和它做

樸老師 

2023 12/01 13:12
這個是你的軟件設置問題
這個不用調整
也不用做

84785037 

2023 12/01 13:13
我應付賬款負數不用管?就放著,然后繼續做

樸老師 

2023 12/01 13:14
嗯
這個不用管
接著做就可以
