問題已解決
老師你好,我們是建筑公司,異地裝修項目,11月份開出了銷項發票,12月預交11月開出發票的增值稅,填報預交表時,系統中有扣除額20萬(11月我們收到了當地勞務分包公司開給我們的20萬勞務費),請問系統中顯示的20萬是這勞務分包20萬嗎?這是不用自己填寫,系統就能檢測到的金額嗎?



扣除的分包款需要自己填寫。
2023 12/01 09:55

84785046 

2023 12/01 09:58
那我們11月收到的20萬勞務分包發票能不能作預交的扣除額呢?

玲老師 

2023 12/01 10:01
你好可以自己選擇的呢? ?這樣會多交稅?
