問題已解決
公司新建廠房包給了施工單位乙方,預付了50000的訂金,會計分錄怎么做



借預付賬款50000 貸銀行存款50000
2023 11/30 08:28

84784978 

2023 11/30 08:36
那這個工程按進度支付的完工了50%,我又付了100000怎么做?

東老師 

2023 11/30 08:38
這個錢你可以進入到在建工程里面

84784978 

2023 11/30 08:40
具體分錄怎么做,剛開始支付定金不進在建工程嗎

東老師 

2023 11/30 08:41
開始的定金還沒有干活兒呢,先記住預付賬款,等后期來發票了計入到在建工程再沖銷預付賬款

84784978 

2023 11/30 08:44
現在完工50%我又付了10萬,就是
借,在建工程
貸,銀行存款?

東老師 

2023 11/30 08:45
對,根據這個進度,你記入在建工程就可以

84784978 

2023 11/30 08:49
完工后怎么結轉呢,
借,在建工程
貸,固定資產廠房嗎

東老師 

2023 11/30 08:50
對,這個工程完成完工以后就是這么做賬的

84784978 

2023 11/30 08:55
主要我們工程承包給個人的,他沒有發票,我們這個還能有辦法結轉嗎

東老師 

2023 11/30 08:55
他沒有發票,這個肯定不行,你們沒有發票,你們吃虧呀

84784978 

2023 11/30 08:59
他不愿意開發票,人可能都找不到了,這個還有什么辦法解決嗎,800萬的工程,500萬有合同,剩余的都是零散給他結算的,800萬能全部結轉嗎

東老師 

2023 11/30 08:59
都可以結轉,但是沒有發票,這部分是不能稅前扣除的

84784978 

2023 11/30 09:02
都結轉了,我每年正常提折舊這個不影響嗎,還有記賬的時候需要附什么憑證嗎

東老師 

2023 11/30 09:03
計提折舊的時候需要按照比例把沒有發票的這部分拿出來調整
