問題已解決
老師銀行余額能對上一般不存在余額調節表吧



您好,是的呢,對不上才有余額調節表
2023 11/28 22:08

84785016 

2023 11/28 22:10
那這樣比如貨款是現金付的,然后銀行余額能對上,所以不存在銀行付款吧

廖君老師 

2023 11/28 22:17
您好,是的,現金和銀行科目不一樣,現金付的,分錄里沒有銀行存款

84785016 

2023 11/28 22:24
如果發現其實是銀行付,做成現金付,到時調增現金,調減銀行嗎,這個調整是往來吧不涉及交什么稅吧,不會扣款跟影響信用分吧

廖君老師 

2023 11/28 22:25
您好,不用交稅的哦,不會影響信用。
親愛的小仙女是不是已經實習上班了呀

84785016 

2023 11/28 22:26
2老師看下這個就一個分錄是不規范嗎,是要通過往來掛應付賬款,最后才是付款嗎,少了借主營業務成本貸應付賬款某供應商嗎

廖君老師 

2023 11/28 22:32
您好,分錄沒錯,沒有說一定要通過應付賬款,一般工作中用這個科目掛賬的原因是以后好對賬,我們審計或對方公司審計 時需要本年度和這個公司交易的總金額,那如果沒有通過應付賬款,我們就取不到這個數(或者說其他方法很難算出來)

84785016 

2023 11/28 22:38
1也就是不方便對賬嗎,這個能改應付賬款這樣做賬嗎,調整不用交什么稅吧只是往來?2這個是不管小企業跟企業會計準則都可以這樣操作碼不走往來嗎,這個財務制度規定嗎

廖君老師 

2023 11/28 22:40
您好,1.調整不交稅的,
2.可以這樣走往來的,財務制度不會寫得這么詳細到我們寫分錄的

84785016 

2023 11/28 22:47
1也就是上面一個分錄也是可以嗎2老師銀行余額余額表是怎么操作呢,會涉及交稅嗎

廖君老師 

2023 11/28 22:49
您好,1.就是上面一個分錄也是可以,可以的
2.銀行余額調節表不會涉及交稅
下面就是表的格式?

84785016 

2023 11/28 22:49
3老師看下這個是掛錯往來吧,賬上其他應付款~連某某,實際看打款是付茶葉款,對方沒有對公賬所以我們付給法人私戶,所以這個分錄借費用茶葉貸銀行存款嗎,或者可以通過應付賬款走往來嗎

廖君老師 

2023 11/28 22:50
您好,這個分錄是我們公司賬上沒有花錢,是老板出的錢,我們記賬是欠老板的

84785016 

2023 11/28 22:52
但是實際老師看下圖片然后看下怎么操作才對

廖君老師 

2023 11/28 22:55
您好,圖片跟你的描述不一樣嘛,這是
借;管理費用? 4500? 貸:其他應付款? 4500
借:其他應付款? 4500? 貸:銀行? 4500
老板先墊錢,我們記往來,然后報銷給他

84785016 

2023 11/28 22:57
原來分錄借其他應付款老板,貸銀行存款4500,附件是4500發票打款給對方是發票公司的法人私戶,看下怎么做賬報稅呢老師

廖君老師 

2023 11/28 23:10
您好,不對呀,那我們沒有記費用科目嗎,這個其他應付款老板在賬上是平的

84785016 

2023 11/28 23:11
實際要怎么做賬報稅呢麻煩老師說下不是很明白謝謝

廖君老師 

2023 11/28 23:12
您好,做賬
借;管理費用? 4500? 貸:其他應付款? 4500
借:其他應付款? 4500? 貸:銀行? 4500
報稅
管理費用進了利潤表,我們季度 申報所得稅時就是申報利潤總額來交所得稅
