問題已解決
月末應交稅費增值稅余額是9000,現在交增值稅分錄怎么寫呢,之前的分錄 收入,借應收賬款貸主營收入 應交增值稅銷項稅額 成本,借主營成本應交稅費進項稅額,貸應付賬款 銷項稅額-進項稅額就是等于9000應交,現在繳納分錄怎么寫



您好
上個月月末寫分錄
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)9000
貸:應交稅費-未交增值稅 9000
本月交稅
借:應交稅費-未交增值稅 9000
貸:銀行存款 9000
2023 11/28 16:17

84784994 

2023 11/28 16:18
因為已經結賬了上月
我能不能在這個月補寫

bamboo老師 

2023 11/28 16:24
能在這個月補寫的哈

84784994 

2023 11/28 16:25
寫好了謝謝老師

bamboo老師 

2023 11/28 16:25
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問

84784994 

2023 11/28 16:25
好的謝謝老師

bamboo老師 

2023 11/28 16:26
不用謝哈??歡迎有疑問繼續提問
