問題已解決
我是小規模納稅人,對方給我開13%的專票,我價稅合計入賬了,我月銷售10萬元,我報稅時,我填在免稅銷售額10萬。我是不是也享受免增值稅呢?



你好,小規模納稅人,收入填寫在免稅銷售額欄次,是免征增值稅的?
2023 11/26 16:38

84785039 

2023 11/26 16:39
那我做會計分錄時,應交增值稅那寫多少

鄒老師 

2023 11/26 16:40
你好,做收入分錄的時候 先計入應交稅費—應交增值稅的貸方,減免了計入應交稅費—應交增值稅的借方?

84785039 

2023 11/26 16:45
借應收賬款 ? 貸主營業務收入65000 ? ?貸應交增值稅8450對嗎

鄒老師 

2023 11/26 16:46
你好,前后矛盾
你描述的是小規模納稅人,提供的圖片稅率是13%,說明是一般納稅人,到底是什么情況呢?

84785039 

2023 11/26 16:47
我是小規模,對方就給我這個發票呢

鄒老師 

2023 11/26 16:48
你好,這里又是矛盾的
你做的分錄是站在銷售方做的,而你描述是購進的業務

84785039 

2023 11/26 16:51
老師,是不是就是我是小規模,如果是進貨發票,我價稅合計入賬了,和報稅就沒關系了

鄒老師 

2023 11/26 16:52
你好,是的,是進貨發票,按普通發票入賬就是了?

84785039 

2023 11/26 16:52
謝謝老師,有點學糊涂了

鄒老師 

2023 11/26 16:52
不客氣,祝你學習愉快,工作順利?
