問題已解決
您好,老師!公司應收應付與實際不符,我應該怎么調賬,怎樣做分錄



應當按照實際金額調整。比如應收少計了
借:應收
貸:收入
2023 11/25 15:12

84785000 

2023 11/25 15:13
應付賬款呢

84785000 

2023 11/25 15:14
如果走收入,那納稅申報表也有影響吧

岳老師 

2023 11/25 15:19
是的,納稅申報表也有影響。

84785000 

2023 11/25 15:20
應收應付分別多計和少計的情形分錄怎么做,

岳老師 

2023 11/25 15:22
這個可能會有1000種原因,沒法一一給您列舉的。

84785000 

2023 11/25 15:24
比如應付,實際不欠賬,但還有借方余額,怎么辦

岳老師 

2023 11/25 15:25
不欠賬,為什么掛了應付呢?

84785000 

2023 11/25 15:26
剛接手的公司,原來就不規(guī)范

岳老師 

2023 11/25 15:34
你需要先問清楚不欠賬卻掛應付原因,然后再處理。
