問題已解決
老師,一般納稅人增值稅的賬務怎么處理。計提和繳納,



1、計提時:
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費-未交增值稅
其他附加:
借:稅金及附加
貸:應交稅費-應交xxt稅
2、下月交納時:
借:應交稅費-未交增值稅
應交稅費-應交XX稅
貸:銀行存款
2023 11/23 16:28

84784998 

2023 11/23 16:45
老師,做出來的報表應交稅金是負數是什么問題

84784998 

2023 11/23 16:45
我按照你說的這樣做,還是負數

84784998 

2023 11/23 16:46
哪里不正確

84784998 

2023 11/23 16:48
應交稅費負數

易 老師 

2023 11/23 16:51
進項稅大于銷項稅。這種情況不需要進行單獨的賬務處理,體現為可以抵扣的進項稅額屬于資產

84784998 

2023 11/23 16:56
是這樣的,我這個只是單獨的做內部賬務,賬面上沒有體現進項稅額和銷項稅額的。系統直接計入了主營業務收入,這個增值稅是外賬實際算出來要交的數。

84784998 

2023 11/23 16:59
這種情況該如何處理賬務

易 老師 

2023 11/23 17:03
學員朋友您好,內和外要保持一致的處理方法和口經。

易 老師 

2023 11/23 17:04
外帳根據發票入賬,業務不一定是真實的,需要考慮稅負率。內帳根據發票復印件入賬,業務是真實存在的,不考慮稅負率。

84784998 

2023 11/23 17:05
是的,不考慮稅負率,這種情況怎么處理

84784998 

2023 11/23 17:07
增值稅這塊,該怎么做賬。

易 老師 

2023 11/23 17:08
這種情況實際交多少你就交多少稅費,銷售費用稅金就可以

84784998 

2023 11/23 17:16
增值稅計入什么科目

84784998 

2023 11/23 17:16
銷售費用嗎?

84784998 

2023 11/23 17:19
這個要交的增值稅應該計入什么科目,還用計提嗎

易 老師 

2023 11/23 17:38
是的,您這種情況可以做 銷售費用稅費
