問題已解決
物業公司收取一年物業費,并開具了發票。如何按照全責發生制記賬?



同學,你好
借:銀行存款
貸:主營業務收入
應交稅費
預收賬款
2023 11/23 14:03

84785013 

2023 11/23 14:07
不明白,怎么貸了預收又貸收入了呢?假如收到12000元,是2023年12月到2024年12月份的物業費,11月已經將發票開出,本月該如何做,12月又該如何做?

小菲老師 

2023 11/23 14:08
同學,你好
不考慮稅金
借:銀行存款12000
貸:主營業務收入1000
預收賬款11000

84785013 

2023 11/23 16:22
如果發票沒有開具,該如何做呢?是不是要預估一下增值稅呢?

小菲老師 

2023 11/23 16:22
同學,你好
分錄一樣,增值稅按照每月數繳納

84785013 

2023 11/23 16:40
正常開票的話應該是
借:銀行存款
貸:合同負債/預收賬款
應交增值稅
收到的物業費沒有開具發票,到第二個月才開具發票,當月就做
借:銀行存款,
貸:預收賬款(價稅合計數嗎?)
應交增值稅(雖說沒開具,預估增值稅填寫?)等開具發票了,再紅沖,按照發票上稅額來寫?

小菲老師 

2023 11/23 16:45
同學,你好
對,沒有開票也先做增值稅,當做無票收入,等到開票了,紅沖無票收入,再按照發票重新做
