問題已解決
老師,供應商開了30萬得票,公司付10給對方,以后都不付了,因為他們質量有問題,我怎么做賬?



那個20萬轉入營業外收入
2023 11/22 15:31

84785018 

2023 11/22 15:31
稅金我能正常抵扣嗎

家權老師 

2023 11/22 15:32
建議還是由對方開負數發票,不轉收入

84785018 

2023 11/22 15:33
如果不開,我是不是就要做營業外收入,也不能抵扣增值稅,然后還要調增

家權老師 

2023 11/22 15:35
不開的話,那么就做進項轉出,只抵扣10萬的

84785018 

2023 11/22 15:40
如果對方開負數,我就正常不操作了,如果對方不開負數,我就把剩余的進項轉出,剩余的未稅部分做營業外收入,年底匯算清繳,我要做調增,交所得稅

家權老師 

2023 11/22 15:43
是的,就是你說的那樣子

84785018 

2023 11/22 15:48
剛開始,我做的,借,原材料,進項。貸,應付,現在轉入營業外收入:做,借,應付,貸營業外收入?

家權老師 

2023 11/22 15:51
是的,進項要轉出的哈

84785018 

2023 11/22 15:53
除了進項轉出,那么,我的原材料是不是還是可以做成本,只不過最后要交所得稅?

家權老師 

2023 11/22 15:54
原材料可以正常領用走成本的

84785018 

2023 11/22 16:01
進項還沒抵扣前,我就知道這些不付錢了,那進項稅當時應該做什么科目?

家權老師 

2023 11/22 16:04
現在要求對方開負數發票紅沖是最好的辦法
