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請問老師,年末應(yīng)交增值稅下面二級科目的進(jìn)項稅額和銷項稅額的余額怎么做分錄結(jié)轉(zhuǎn)清零



同學(xué),你好
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 (銷項稅),應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 (進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出),貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 (進(jìn)項稅),應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 (轉(zhuǎn)出未交增值稅)。
2023 11/14 09:06

84784994 

2023 11/14 09:08
那減免稅款的余額呢,做什么會計分錄結(jié)轉(zhuǎn)呢

小菲老師 

2023 11/14 09:10
同學(xué),你好
減免稅款的余額,你做的什么分錄

84784994 

2023 11/14 09:14
就航信的稅控盤的服務(wù)費,借管理費用辦公費280 貸應(yīng)付賬款280 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款280 貸管理費用辦公費

小菲老師 

2023 11/14 09:20
同學(xué),你好
借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款
貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 (轉(zhuǎn)出未交增值稅)。

84784994 

2023 11/14 09:21
那轉(zhuǎn)出未交增值稅期末余額需要再結(jié)轉(zhuǎn)處理嗎

小菲老師 

2023 11/14 09:36
同學(xué),你好
不用,直接繳納

84784994 

2023 11/14 09:41
直接繳納?我的意思是在應(yīng)交稅費借方期末有留底的情況下,然后進(jìn)項稅額和銷項稅額有余額結(jié)轉(zhuǎn)掉,這個時候轉(zhuǎn)出未交增值稅,還要繳納?繳納什么稅費呢?

小菲老師 

2023 11/14 09:54
同學(xué),你好
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 (轉(zhuǎn)出未交增值稅)。
貸:銀行存款

84784994 

2023 11/14 09:56
我不明白這種情況下還要交稅嗎?我進(jìn)項稅額有留底,只是年末了,進(jìn)項稅額和銷項稅額科目金額累計,這種情況下結(jié)轉(zhuǎn)還要交稅嗎?

小菲老師 

2023 11/14 10:13
同學(xué),你好
如果應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 (轉(zhuǎn)出未交增值稅)余額在借方,不需要交稅
