問(wèn)題已解決
以前年度收到的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,當(dāng)時(shí)記在了其他應(yīng)付款,增值稅當(dāng)時(shí)已經(jīng)繳納了。 現(xiàn)在按照領(lǐng)導(dǎo)意見,全部轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入 請(qǐng)問(wèn)申報(bào)增值稅時(shí),這部分營(yíng)業(yè)外收入填在附表一具體哪里呢?



體現(xiàn)在未開具發(fā)票列,或者視同開普票合并申報(bào)
2023 11/13 11:07

84784950 

2023 11/13 11:09
未開具發(fā)票列,或者視同開普票這里需要再繳稅吧?這部分收入已經(jīng)在之前交過(guò)稅了,現(xiàn)在不需要重復(fù)繳稅了

家權(quán)老師 

2023 11/13 11:11
已經(jīng)申報(bào)了,就只是做賬調(diào)整就是

84784950 

2023 11/13 11:12
就是報(bào)稅這里不需要再填寫這部分營(yíng)業(yè)外收入了是嗎?

家權(quán)老師 

2023 11/13 11:15
是的,就是那樣子的哈
