問題已解決
以前公司付了一筆失業款,是借:制造費用226貸應付職工薪酬226,借應付職工薪酬226貸銀行存款226 制造費用結轉損益是借生產成本貸制造費用 借庫存商品貸生產成本 借主營業務成本貸庫存商品 現在這筆226社**回,應該怎么做分錄



同學你好,借,銀行存款226,貸,營業外收入226。
2023 11/12 14:40

84785024 

2023 11/12 14:41
制造費用不管了嗎

王雁鳴老師 

2023 11/12 14:46
同學你好,是的,不用管了。
