問題已解決
老師,商貿公司暫估成本怎么做分錄



借庫存商品貸應付賬款,暫估
借主營業務成本貸庫存商品
2023 11/10 10:23

84785015 

2023 11/10 10:47
老師,我可以先暫估成我的賣價嗎?就是我對外賣5快,我先暫估成本是5快,等來票在按照正常的做

郭老師 

2023 11/10 10:48
可以的,可以這么做。

84785015 

2023 11/10 10:57
老師,如果我收到進項發票了,這個月先不認證的話,我做分錄是不是做成待轉進項稅額呢?還是正常做進項稅

郭老師 

2023 11/10 10:59
做到應交稅費待認證里面的。

84785015 

2023 11/10 11:00
我下個月要用的話在轉出進項稅里面對把

84785015 

2023 11/10 11:04
老師您看未交增值稅是負數的話,是不是表示進項稅額多了,不用交稅

郭老師 

2023 11/10 11:10
對的,是的,是這么做的。

84785015 

2023 11/10 11:32
老師,商貿公司買進借:庫存商品A2元B3元C5元貸銀存10元;賣的話借銀存20 貸主營收入;結轉成本是按照買進的庫存商品結轉對把 借主營成本 10 貸庫存ABC;這樣做完之后也不知道庫存商品還有啥了,都沖減沒了呀,我比較疑惑

郭老師 

2023 11/10 11:33
因為你暫估和發票一樣的,所以沒有產生差異。

84785015 

2023 11/10 11:35
我有一部分是暫估(跟我開出去的是一樣的),但是我有一部分是買進的商品,給我開發票了,實際沒有全部賣出去,只是賣出去了一部分呢

郭老師 

2023 11/10 11:35
那你結轉成本的時候,結轉一部分入庫的單價乘以銷售數量,按照這個來結轉。

84785015 

2023 11/10 11:36
那就是說,只有賣出去的才能結轉成本,沒有賣出去的是作為庫存了

郭老師 

2023 11/10 11:37
的對的是的對的是的對的。
